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安徽省无为县委宣传部2016年部门决算情况
2018-01-19 11:34:35wwxwmw

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市、县委关于宣传工作的方针政策,督促检查落实情况,按照省、市委宣传部和县委要求,部署全县宣传工作;指导县直宣传文化系统和乡镇党委宣传部门制定有关政策,按照省、市委宣传部和县委统一工作部署,协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

(二)负责组织指导协调督促全县经常性思想政治工作和宣传工作;负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调县直各新闻单位的工作。

(四)指导全县精神产品的生产。负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针,协调全县文化产业发展。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,配合有关部门做好党员教育;  

(六)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

(七)贯彻中央、省、市、县委对外宣传的方针、政策,研究制定全县对外宣传事业发展的总体规划,指导协调全县对外宣传工作;协调县政府各部门的新闻发布工作;拟定我县重大问题对外宣传的口径;会同有关部门协调对外宣传工作;组织指导全县对外宣传品制作。

(八)负责全县互联网宣传管理工作。

(九)管理芜湖日报·无为周刊编辑部工作。

(十)按照县文明委部署,研究分析全县精神文明建设的重大问题和新情况,及时提出对策和建议;制定全县群众性精神文明创建活动的总体规划,并对创建活动进行指导协调;组织开展多种形式的道德引领活动,负责指导、督促全县未成年人思想道德建设和志愿服务工作;负责组织创建文明县城、文明村镇、文明单位评选等活动。

(十一)完成市委宣传部和县委交办的其他工作。


二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省无为县委宣传部2016年度部门决算包括宣传部本级决算,无增减

纳入安徽省无为县委宣传部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

三、安徽省无为县委宣传部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:                                                                    金额单位:万元


收入决算表

公开02

编制单位:                                                                    金额单位:万元

收入决算表

公开03表

编制单位:                                                                    金额单位:万元


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:                                                                   金额单位:万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:                                                                    金额单位:万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表

编制单位:                                                                    金额单位:万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:                                                                    金额单位:万元

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。


四、安徽省无为县委宣传部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1,404.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1,404.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加600.07万元,增长74.6%,主要原因:一是农林水支出(扶贫支出)列支;二是一般公共服务支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,404.26万元,其中:财政拨款收入1,404.26万元,占100%;事业收入经营收入他收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,404.26万元,其中:基本支出452.27万元,占32.2%;项目支出951.99万元,占67.8%;经营支出。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1,404.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1,404.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加600.07万元,增长74.6%,主要原因:一是农林水支出(扶贫支出)列支;二是一般公共服务支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1654.30万元,占本年收入的117.8%,一般公共预算财政拨款收入减少250.04万元。主要原因:一般公共服务支出减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1,404.26万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加600.07万元,增长74.6%。主要原因一是农林水支出(扶贫支出)列支;二是一般公共服务支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1654.30万元,支出决算为1,404.26万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1142.50万元,支出决算为879.50万元,完成年初预算76.9%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1142.50万元,支出决算879.50万元,完成年初预算76.9%

3.社会保障和就业支出项,年初预算为31.7万元,支出决算为31.7万元,完成年初预算100%

4.医疗卫生与计划生育支出项,年初预算为27.8万元,支出决算为27.85万元,完成年初预算

5.农林水支出项,年初预算为450万元,支出决算为463万元,完成年初预算

6.住房保障支出项,年初预算为31.81万元,支出决算为2.22万元

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1,404.26万元,其中人员经费243.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费208.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

无为县委宣传部2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度安徽省无为县委宣传部机关运行经费879.50万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度安徽省无为县委宣传部没有政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安徽省无为县委宣传部机关事业单位共有1辆车辆

)预算绩效管理工作开展情况

2016年,县委宣传部按照指向明确、合理可行的原则,对个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金951.99万元。全年共组织对个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金951.99万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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