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无为县委宣传部2017年部门决算情况
2018-09-10 10:11:55wwxwmw

第一部分部门概况

   一、部门职责

   (一)贯彻执行中央、省、市、县委关于宣传工作的方针政策,督促检查落实情况,按照省、市委宣传部和县委要求,部署全县宣传工作;指导县直宣传文化系统和乡镇党委宣传部门制定有关政策,按照省、市委宣传部和县委统一工作部署,协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

    (二)负责组织指导协调督促全县经常性思想政治工作和宣传工作;负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

   (三)负责引导社会舆论,指导、协调县直各新闻单位的工作。

   (四)指导全县精神产品的生产。负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针,协调全县文化产业发展。

   (五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务,配合有关部门做好党员教育; 

   (六)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

   (七)贯彻中央、省、市、县委对外宣传的方针、政策,研究制定全县对外宣传事业发展的总体规划,指导协调全县对外宣传工作;协调县政府各部门的新闻发布工作;拟定我县重大问题对外宣传的口径;会同有关部门协调对外宣传工作;组织指导全县对外宣传品制作。

   (八)负责全县互联网宣传管理工作。

   (九)按照县文明委部署,研究分析全县精神文明建设的重大问题和新情况,及时提出对策和建议;制定全县群众性精神文明创建活动的总体规划,并对创建活动进行指导协调;组织开展多种形式的道德引领活动,负责指导、督促全县未成年人思想道德建设和志愿服务工作;负责组织创建文明县城、文明村镇、文明单位评选等活动。

   (十)完成市委宣传部和县委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,无为县委宣传部2017年度部门决算为本级决算。

纳入无为县委宣传部2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

第三部分无为县委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1436.67万元,支出总计1436.67万元。与2016年相比,收、支总计各增加32.41万元,增长2.31%,主要原因是:一是项目支出中乡贤文化等文化活动类进行了列支;二是社会保障和就业支出费用支出增加

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1436.67万元,其中:财政拨款收入1436.67万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1436.67万元,其中:基本支出690.10万元,占48.03%;项目支出746.57万元,占51.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1436.67万元,支出总计1436.67万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加32.41万元,增长2.31%,主要原因:一是项目支出中乡贤文化等文化活动类进行了列支;二是社会保障和就业支出费用支出增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1436.67万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加32.41万元,增长2.31%。主要原因:一是项目支出中乡贤文化等文化活动类进行了列支;二是社会保障和就业支出费用支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1436.67万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.41万元,增长2.31%。主要原因:一是项目支出中乡贤文化等文化活动类进行了列支;二是社会保障和就业支出费用支出增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1436.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1343.52万元,占93.52%;社会保障和就业(类)支出62.82万元,占4.37%;住房保障(类)支出30.33万元,占2.11%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.67万元,支出决算为1436.67万元,完成年初预算的100%。其中: 基本支出690.10万元,占48.03%;项目支出746.57万元,占51.97%。具体情况如下:
     1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1343.52万元,支出决算为1343.52万元,完成年初预算的100%。
     2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为38.33万元,支出决算为38.33万元,完成年初预算的100%。
     3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为24.49万元,支出决算为24.49万元,完成年初预算的100%。
     4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为22.51万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的100%。
     5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为7.82万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出690.10万元,其中人员经费517.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费172.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度,无为县委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,无为县委宣传部机关运行经费支出172.27万元,比2016年减少36.23万元,减少17.38%,主要原因是严格控制日常公用费用支出

(二)政府采购支出情况。

2017年度,无为县委宣传部政府采购支出总额0.26万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,无为县委宣传部宣传部机关事业单位(原无为周刊用车)共有车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,无为县委宣传部没有项目开展绩效评价。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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